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关于财务审计整改的情况说明
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发布时间:2020年05月11日
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关于财务审计整改的情况说明
市审计局于今年3月5日至5月8日对我局2019年度预算执行及决算草案编制情况进行了审计,并对重要事项进行了必要的延伸和追溯。审计需要整改的问题共两大类,28小项。具体整改情况如下:
一、购买复印机等设备9.13万元未计入固定资产账问题。
经请示市财政局资产科同意,已经于2020年1月份计入固定资产账,问题已经整改。
二、往来账款1293913.73元未及时清理问题。
我局主要采取了以下四种方式进行整改,现在已经整改完毕。
(一)聘请第三方经济鉴证进行整改。
我局委托了铁岭华诚会计师事务所有限公司对我局往来账清理核销情况进行经济鉴证,并报市财政局同意,我局清理核销往来账款13项,清理核销539223.10元,其中:应收款6项,清理核销金额269594.25元,其他应付款7项,清理核销金额269628.85元。
(二)调整往来账目进行整改。
清理核销往来账款4项,清理核销680641.64元,其中:应收款3项,清理核销金额342138.12元,其他应付款1项,清理核销金额338503.52元。
(三)督促业务科进行整改。
清理应付款5项,清理核销金额69090元。
(四)上缴国库进行整改。
清理应付款3项,清理核销金额4958.99元。
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